Nombre |
Pamela Masson
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Fecha de Nacimiento |
15 de Julio de 1977 |
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Género |
Femenino |
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Estado Civil |
Soltero(a) |
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País |
Chile |
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Región |
Región Metropolitana |
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Comuna |
Providencia |
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Dirección |
Matilde Salamanca #950, Depto 1001 |
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Email |
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Teléfonos de contacto |
0994370027 / 0994370027 |
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Expectativas de Renta |
$ 2.900.000 Pesos Chilenos |
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Licencia de Conducir |
Si |
Técnico Profesional |
1994 Colegio Santa Clara, La Cisterna, Chile
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Contador Auditor |
2001 Universidad Diego Portales (Titulado), Chile
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Contador Auditor |
2001 Universidad Diego Portales (Titulado), Chile
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MBA |
Post Grado. 2014 Universidad Adolfo Ibañez (Titulado), Chile
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Octubre de 2019 - hasta la fecha |
e-certchile
SubGerente Procesos y Calidad |
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Descripción del Cargo |
Dentro de mis principales funciones han sido implementar mejoras al Sistema de Gestión de Calidad, al ambiente de control interno, junto con el Comité Situación de Crisis. Monitorear y establecer los lineamientos de calidad y control bajo estándares ISO 9001, 19011, 27001, 31.000, COSO y Ley 20.393 e Iso 37001, buscando la mejora continua de los procesos.
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Noviembre de 2018 - Agosto de 2019 |
Inacap
SubGerente Auditoría Interna |
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Descripción del Cargo |
Dentro de las funciones claves fue dar continuidad a las labores de la Subgerencia en el periodo de Pre y Post Natal
de la Titular. Administrar las actividades de un equipo entre 8 y 5 colaboradores. En paralelo, coordinar con el equipo de Auditoría TI las actividades de Auditoría y monitoreo continuo, seguimientos a planes de acción con utilización de Power BI. Participar en investigaciones derivadas del canal de denuncias.
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Julio de 2007 - Julio de 2017 |
Banco Security
Controller Senior Operaciones |
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Descripción del Cargo |
Dentro de los logros más significativos fue la participación en creación de Subgerencia Control de Gestión, definiendo lineamientos y procedimientos acorde a mejores prácticas. Adicionalmente, la participación activa en seguimiento de proyectos, con realización de presentaciones semanales con revisión de avances y desviaciones asociados. Incluyendo la ejecución de pruebas asociadas, revisión del diseño e implementación de controles operativos contables. Paralelamente, revisión de procesos de control interno tales: accesos críticos, segregación funcional y revisión de liquidaciones manuales. Desarrollo de planificación y finalización de los Planes de Auditoría y entregando las actualizaciones del Plan de Auditoría a la gerencia de operaciones y comité de Riesgo Operacional.
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Septiembre de 2001 - Junio de 2007 |
Deloitte
Auditor Senior |
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Descripción del Cargo |
Liderar equipo de auditoría externa con 4 a 6 profesionales, principalmente en la industria bancaria. Participación
en equipos de revisión de Reportes en USGAAP de empresas vitivinícolas y del sector financiero. Confección y revisión informe de auditoría y control interno con identificación de riesgos y oportunidades de mejoras. Supervisión de toma de inventarios y confirmación clientes, proveedores, bancos y abogados. Participación en proyectos SOX, (industria financiera y Telecomunicaciones)
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